Constructieve samenwerking
Minder geld vanuit de rijksoverheid en stijgende kosten op het gebied van onder andere jeugdzorg, zorgden ervoor dat veel gemeenten de komende jaren te maken kregen met flinke tekorten op hun begroting. Dat gold ook voor Sint-Michielsgestel.
Wethouder financiën Peter Raaijmakers: “Samen met de gemeenteraad hebben we de mouwen opgestroopt. We hebben de afgelopen maanden op een constructieve manier gewerkt aan keuzes en maatregelen om
financieel gezond te blijven.” Ook is de rijksoverheid alsnog met extra geld over de brug gekomen. Wethouder Raaijmakers: “Een deel van de eerder vermelde korting op het Gemeentefonds gaat niet door. Er is compensatie voor de gestegen prijzen en we krijgen meer geld om een deel van de gestegen kosten voor jeugdzorg op te vangen.”
Begroting voor alle jaren sluitend
College en raad hebben de mogelijkheden besproken om het beschikbare budget zo goed mogelijk in te zetten. Uitgangspunten daarbij waren een structureel sluitende begroting, een minimaal positief resultaat van €0,2 miljoen in 2029 en een maximale extra stijging van de OZB van 7,5%. Wethouder Raaijmakers is positief over het doorlopen proces en het resultaat: “Keuzes maken om te bezuinigen is niet gemakkelijk, maar we hebben er samen de schouders onder gezet. Er ligt nu een voorstel voor een maatregelenpakket waardoor we de komende jaren financieel gezond blijven én waarmee we onze inwoners zo min mogelijk belasten.”
Maatregelenpakket
De voorgestelde maatregelen bestaan uit technisch/administratieve maatregelen, het inzetten van een deel van eerder gespaarde middelen, en keuzes om inkomsten te verhogen, bepaalde ambities te verlagen of te investeren om op termijn kosten te verminderen. “Dat laatste klinkt misschien tegenstrijdig, maar door bijvoorbeeld extra in te zetten op preventie houden we de zorg in de toekomst betaalbaar,” legt de wethouder uit. De maatregelen aan de inkomstenkant houden een maximale extra verhoging van de OZB met 4 procent en een mogelijke verhoging van de kosten voor bijvoorbeeld bouwvergunningen wanneer die nu niet kostendekkend zijn voor de gemeente.
Het huishoudboekje van de gemeente ziet er voor de komende jaren als volgt uit:
Ontwikkeling begrotingssaldo x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel | begroting 2025 | begroting 2026 | begroting 2027 | begroting 2028 | begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Begrotingssaldo, als startpunt | -934,9 | -1.094,0 | -137,3 | -274,2 | -410,4 |
Voorgestelde autonome begrotingsmutaties | |||||
| -1.183,4 | -1.524,7 | -1.256,6 | -1.522,2 | -1.290,4 |
| 947,6 | 2.758,6 | 2.629,6 | 1.213,2 | 1.392,8 |
| 1.170,7 | ||||
Begrotingssaldo, na autonome begrotingsmutaties | 0,0 | 139,9 | 1.235,7 | -583,2 | -308,0 |
Voorgestelde begrotingsmutaties uitvoeringsprogramma | |||||
| -527,0 | -507,0 | -487,0 | -439,0 | |
| 2.255,8 | 2.255,1 | 2.840,2 | 3.072,0 | |
| -132,7 | -156,9 | -156,1 | -790,5 | |
| -1.100,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | |
Begrotingssaldo na mutaties uitvoeringsprogramma | 0,0 | 636,0 | 1.826,9 | 613,9 | 534,5 |